目录
第一部分部门概况......................... 4
一、基本职能及主要工作............................ 4
二、机构设置...................................... 6
第二部分 2018年度部门决算情况说明 ........ 7
一、收入支出决算总体情况说明...................... 7
二、收入决算情况说明.............................. 7
三、支出决算情况说明.............................. 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 15
十、预算绩效情况说明.............................. 15
十一、其他重要事项的情况说明...............................16
第三部分名词解释......................... 17
第四部分附表............................. 21
一、收入支出决算总表.............................. 21
二、收入决算表.................................... 21
三、支出决算表.................................... 21
四、财政拨款收入支出决算总表...................... 21
五、财政拨款支出决算明细表........................ 21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21
十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 21
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
青神县高台乡人民政府主要职能有:负责本行政辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作;制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,实施村镇建设规划,部署重点工程建设、管理;负责土地、林木水等自然资源和生态环境的保护。
部门概况
高台乡人民政府现有在职人员14人,退休人员6人,在职和退休人员共计20人。另有三支一扶1人。辖5个行政村,1个社区,全乡共有村民13000人。
(二)2018年重点工作完成情况。
乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下,在乡人大的监督支持下,紧紧围绕县委“135”工作思路、“一带两路、拥江发展、一心一环、多点支撑”发展战略和绿色发展五年行动计划,坚持绿色发展,攻坚克难、奋力拼搏,圆满完成各项目标任务。全年完成固定资产投资3.5亿元,农民人均可支配收入17976元。获得县委、县政府“深化改革工作先进集体”、“项目工作先进集体”等表彰9项,乡司法所被司法部评为全国模范司法所,承办了眉山市第二届晚熟柑桔节,被定为农业农村部农村改革联系点,全省绿色防控现场会在百家池召开,南坝子村成功创建省级“四好村”。
二、机构设置
高台乡人民政府现有在职人员14人,退休人员6人,在职和退休人员共计20人。另有三支一扶1人。辖5个行政村,1个社区,全乡共有村民13000人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计639.69万元。与2017年相比,收、支总计各增加71.25万元,增加12.53%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明(数据来源为财决公开02表)
2018年本年收入合计639.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入639.69万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明(数据来源为财决公开03表)
2018年本年支出合计639.69万元,其中:基本支出490.38万元,占76.66%;项目支出149.31万元,占23.34%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(数据来源为财决公开04表)
2018年财政拨款收、支总计639.69万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加71.25万元,增长12.53%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革专项经费增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(数据来源为财决公开06表)
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出639.69万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加71.25万元,增长12.53%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革专项经费增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出639.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)359.98万元,占56.27%;公共安全支出3.9万元,占0.6%;社会保障和就业支出(类)40.51万元,占6.33%;医疗卫生支出(类)14.38万元,占2.25%;城乡社区支出8.52万元,占1.33%;农林水支出195.49万元,占30.55%;住房保障支出(类)16.92万元,占2.67%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为639.69,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理(项):支出决算为2.44万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为255.85万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为56.99万元,完成预算100%。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为4.2万元,完成预算100%。
5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为26万元,完成预算100%。
6.一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理支出(项):支出决算为2万元,完成预算100%。
7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理支出(项):支出决算为2万元,完成预算100%。
8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理(项):支出决算为2.5万元,完成预算100%。
9、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为8万元,完成预算100%。
10、公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)支出决算数3.9万元,完成预算100%。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为0.08万元,完成预算100%。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为19.35万元,完成预算100%。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为1.87万元,完成预算100%。
14.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待金(项):支出决算为19.2万元,完成预算100%。
15.医疗卫生与计划生育事务(类)计划生育事务支出(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为3.02万元,完成预算100%。
16.医疗卫生与计划生育事务(类)食品药品监督管理事务(款)一般行政管理(项):支出决算为2.6万元,完成预算100%。
17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公行政单位医疗(款):支出决算为5.8万元,完成预算100%。
18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.96万元,完成预算100%。
19.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社环境卫生(项):支出决算数8.52万元,完成预算数和100%。
20.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到时基层任职补助(项):支出决算数19.16万元,完成预算数的100%。
21.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系治理(项):支出决算数20万元,完成预算数的100%。
22.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出:支出决算数8万元,完成预算的100%。
23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议补助(项):支出决算数5.94万元,完成预算数的100%。
24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员和村党支部的补助(项):支出决算数142.39万元,完成预算数的100%。
25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为16.92万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(数据来源为财决公开08表)
2018年一般公共预算财政拨款基本支出490.38万元,其中:人员经费368.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费121.47万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(数据来源为财决公开10、12表)
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算,控制经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.21万元,占100%;公务接待费支出决算0.21万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年相比无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.21万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.79万元。主要原因是公车改革后,公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
公务用车运行维护费支出1.21万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.21万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元,下降31.86%。主要原因是2018年实际接待减少,相应减少接待事项。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,42人次(不包括陪同人员),具体包括:脱贫攻坚对口帮扶调研、财政管理工作调研、等县内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明(数据来源为财决公开11表)
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明(数据来源为财决公开13表)
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明:2018年本单位未开展相应工作
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况(数据来源为财决公开08表“公用经费合计”栏)
2018年,青神县高台乡政府机关运行经费支出121.47万元,比2017年减少37.53万元,下降12.95%。主要原因是印刷费、差旅费下降。
(二)政府采购支出情况(数据来源为2018年部门决算CS06表)
2018年,青神县高台乡政府政府采购支出总额1.13万元,其中:政府采购货物支出1.139万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.13万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。
(三)国有资产占有使用情况(数据来源为2018年部门决算CS05表)
截至2018年12月31日,青神县高台乡政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。
11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。
19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
上一条:青神县瑞峰镇人民政府关于2018年部门决算编制的说明
下一条:青神县白果乡人民政府关于2018年部门决算编制的说明
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