目录
第一部分部门概况......................... 4
一、基本职能及主要工作............................ 4
二、机构设置...................................... 6
第二部分 2018年度部门决算情况说明 ........ 7
一、收入支出决算总体情况说明...................... 7
二、收入决算情况说明.............................. 7
三、支出决算情况说明.............................. 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 15
十、预算绩效情况说明.............................. 15
十一、其他重要事项的情况说明...............................16
第三部分名词解释......................... 17
第四部分附表............................. 21
一、收入支出决算总表.............................. 21
二、收入决算表.................................... 21
三、支出决算表.................................... 21
四、财政拨款收入支出决算总表...................... 21
五、财政拨款支出决算明细表........................ 21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21
十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 21
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.领导青神县共青团和少先队工作,对全县性青年社团组织进行指导和管理;
2.参与制定青神县青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见,对青神县青少年活动中心等青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理;
3.参与有关全县青少年事务的政策制定和实施,协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务;
4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策,开展各项活动;
5.协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理,维护学校稳定和社会安定团结。
(二)2018年重点工作完成情况。
1.利用“五四”青年节、“六一”儿童节、“八一”建军节、中秋节、国庆节、团课、团会、少先队主题队会等重大节庆和活动为契机,广泛开展爱国主义、集体主义系列主题教育活动,加强青少年思想信念教育。
2.切实抓好基层团组织建设,做好推优工作。继续坚持“党建带团建”,以乡镇实体化大团委工作为重点,加大力度进行非公有制经济和社团组织的团建工作以及高中学生党员发展工作,进一步扩大团组织的覆盖面和影响力;不断地通过各级团组织,广泛联系青年,聚集青年人才,增强团组织的先进性,积极向党和政府举荐青年人才,继续做好推优入党工作;继续跟进特色基层团组织活动试点项目。
3.加强非公有制企业和新社会组织团建,开展青年建功行动和风采展示活动,引导青年职工立足岗位创新创效,在提高企业生产经营水平和自主创新能力中发挥生力军作用,着力丰富企业文化、促进行业发展;借助SYE着力引导大学生农村青年回乡创业;继续实施农村青年小额贷款以此来带动青年创业。
4.打造特色团属活动。进一步凝聚和团结青少年,丰富其精神文化生活,以实现陶怡情操、锻炼体魄、培养品德,促进青少年全面健康成长的目标,全力打造“青课堂”特色团课、开设“青年剧场”(即公益电影青少年专场)、启动“青年大学习”线上+线下同步,特色团属活动精彩不断。
5.加强青少年权益维护。创新社会管理,关注留守儿童、服刑人员子女等重点青少年群体,强化对重点青少年群体的关爱帮扶。深入乡镇、村社,宣传未成年人保护、预防未成年人犯罪、留守儿童管理、青少年防灾救灾等知识,进一步扩大群众关注青少年教育覆盖面;继续运行设置在团县委的青少年法律援助站,为急需帮助的青少年和群众提供经常性的法律咨询和便捷的法律服务;积极争取新建留守学生之家,以此来丰富当地留守儿童的课外生活;联合相关部门开展校园周边环境整治,营造青少年健康成长良好氛围。
6.依托雷锋月、青年志愿者日、植树节等节点,组织开展各类青年志愿服务活动;提供大型会节志愿服务,服务社会发展深化志愿行动。引导成立专业志愿服务组织。建立了青神县“小青笋”青年志愿者协会,常态化开展志愿服务活动。截至目前,为助力环保、关爱老人、安全教育、青少年维权知识宣传等开展志愿活动12次,合计服务群众1000余人次。
7.认真做好大学生西部计划志愿者的服务和管理工作。今年共招募大学生西部计划志愿者7名,根据新志愿者个人特点、需求单位需要,按照人岗相适的原则,合理安排了各志愿者的服务岗位,同时严格按照省西部计划项目办要求落实了所有西部计划志愿者的政策待遇。截至目前青神县在岗服务志愿者共15名。
二、机构设置
青神县共青团青神县委下属二级决算单位1个,其中其他事业单位1个。主要包括:青神县青少年宫。
纳入共青团青神县委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:青神县青少年宫
共青团青神县委2018年末在职职工2人,其中参公人员2人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计260.9万元。与2017年相比,收、支总计各增加124.14万元,增加90.77%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计130.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入130.46万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计130.44万元,其中:基本支出51.35万元,占39%;项目支出79.09万元,占61%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计260.9元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加124.14万元,增长90.77%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出130.44万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加62.06万元,增长90.76%%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出130.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)124.42万元,占95%;社会保障和就业支出(类)2.53万元,占2%;医疗卫生支出(类)1.01万元,占1%;住房保障支出(类)2.48万元,占2%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为130.44,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算为0万元,完成预算0%。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为74.48万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):支出决算为0万元,完成预算0%。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):支出决算为0万元,完成预算0%。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):支出决算为0万元,完成预算0%。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算为45.19万元,完成预算100%。
7.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为0.14万元,完成预算100%。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为0万元,完成预算100%。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为2.53万元,完成预算100%。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为0万元,完成预算0%。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为0.72万元,完成预算100%。
12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.29万元,完成预算100%。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为2.48万元,完成预算100%。
14.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)):支出决算为4.61万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出51.36万元,其中:人员经费46.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费等。
公用经费5.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、物业管理费、公务接待费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算,控制经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.35万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年相比无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。主要原因是公车改革后,公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.35万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.15万元,下降30%。主要原因是2018年实际接待减少,相应减少接待事项。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次,23人次(不包括陪同人员),具体包括:团市委开展专项督查调研、市关工委莅青调研、雅安市天全县委常委邓萍一行莅青考察等相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。
(二)项目绩效目标完成情况。
2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。
(三)部门开展绩效评价结果。
2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,共青团青神县委机关运行经费支出5.33万元,比2017年增加0.03万元,上升0.57%。主要原因是印刷费、差旅费上升。
(二)政府采购支出情况
2018年,共青团青神县委县政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,共青团青神县委共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。
11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。
19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
【关闭】