根据《中华人民共和国审计法》的规定和相关工作安排,青神县审计局对青神县卫生健康局(以下简称县卫健局)2020年预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果及整改情况公告如下:
一、基本情况
2020年,县卫健局根据预算管理相关政策法规,结合单位实际,统筹编制了2020年部门预决算,建立健全了《预算业务管理制度》《采购管理制度》《资产管理制度》《公务接待管理制度》《公务车管理制度》等25项制度。但审计也发现县卫健局在预决算编制、执行财经纪律及参与财政专项资金分配管理等方面存在一些问题。
二、审计发现的主要问题
(一)未编报非税收入年度收入预算。
(二)预算编制不细。
(三)决算编制不实。
(四)固定资产少计提折旧。
(五)固定资产账务处理不及时。
(六)部分固定资产未入账。
(七)公务用车未在定点机构加油。
(八)医疗废物收集转运考核工作不实。
(九)未对基本药物制度实施情况进行绩效考核。
(十)未按照年初计划完成内部审计项目。
三、审计处理情况
对上述问题,青神县审计局已按照国家法律法规的规定,出具了审计报告,提出以下建议:一是加强部门预决算管理;二是加强国有资产管理;三是加强专项资金管理。
四、审计整改情况
县卫健局按照审计整改报告提出的问题研究相关制度、落实具体责任,进行了认真整改。截至公告日,审计发现问题已整改到位。
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