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青神医保:扎实开展内部审计 切实维护基金安全

  
日期:2024年07月02日  作者:徐睿  来源:县医保局  点击:[]
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为进一步加强医保业务精细化管理,防范经办服务中的廉政风险,维护医保基金安全,根据省、市要求,青神县医保局邀请第三方审计公司对2022年—2023年医保基金财务拨付情况进行专项内部审计。

本次内审严格按照医保基金内审工作方案,遵循实事求是、客观公正的原则,依法依规核对原始凭证、电脑数据,对基本医疗保险关系转移接续、基本医疗保险参保人员医疗费用手工(零星)报销、生育保险待遇核准支付等12项工作进行详细审核,对审计中发现的问题提出审计意见及整改建议,明确整改时限。被审股室将根据审计意见及建议做到即知即改、立行立改,并对标对表建章立制,切实防范审核失误风险,坚决杜绝医保基金损失,确保基金安全、运行高效。

此次内审达到了“刀刃向内找问题,有的放矢抓整改”的目的,县医保局将进一步巩固内审整改成果,常态化开展内部审计,进一步促进医保结算支付、基金监管、征缴经办等工作制度化、规范化,防范风险发生,保障医保基金安全运行,维护群众合法权益。

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