根据省财政厅关于部门决算管理工作的相关要求和《中华人民共和国预算法实施条例》,高台乡2014年预算已全面完成。现将2014年度财政拨款收支决算公示如下:
一、职能参照政府批准的三定方案及政府主要工作。
二、高台乡概况
高台乡人民政府属一级预算单位,其中行政编制14人,事业编制8人,政府所辖5个行政村,32个村民小组,1个社区。
三、2014年收支决算总体情况
2014年高台乡人民政府收入决算总额为361.92万元,其中:当年财政拨款收入361.92万元。相应安排支出决算数349.42万元,其中:一般公共服务支出142.66万元,教育支出3.38万元,文化体育与传媒支出3.74万元,社会保障和就业支出23.46万元,医疗卫生支出23.26万元,城乡社区事务支出6万元,农林水事务支出138.34万元,住房保障支出6.58万元,交通支出2万元。结余12.5万元。
四、支出决算安排情况
基本支出 228.69万元,是用于保障高台乡人民政府机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出120.73万元,是用于保障高台乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务142.66万元,主要用于机关、事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)教育支出3.38万元,主要用于退休教师退休费等开支。
(三)文化体育与传媒支出3.74万元,主要用于文化、广播人员工资、津贴及文化建设开支。
(四)社会保障和就业支出23.46万元,,主要用于机关单位离退休人员支出。
(五)城乡社区事务支出6.00万元,主要用于场镇社区维护和管理。
(六)医疗卫生支出23.26万元,主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(七)农林水事务支出138.34万元,主要用于农林水部门人员经费支出和高校毕业生到基层任职、对村、居委会补助等支出。
(八)住房保障支出6.58万元,用于机关单位工作人员按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(九)交通支出2万元。主要用于主要用于交通安全设施的维护和管理。
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预(决)算数 |
项目 |
预(决)算数 |
一、财政拨款 |
361.92 |
一、一般公共服务 |
142.66 |
二、上级补助收入 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
119.03 |
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三、事业收入 |
行政运行 |
109.87 |
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四、其他收入 |
一般行政管理事务 |
8.16 |
|
信访事务 |
1.00 |
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财政事务 |
21.63 |
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行政运行 |
11.63 |
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其他财政事务支出 |
10.00 |
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群众团体事务 |
2.00 |
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一般行政管理事务 |
2.00 |
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三、教育 |
3.38 |
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普通教育 |
3.38 |
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小学教育 |
3.38 |
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五、文化体育与传媒 |
3.74 |
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六、社会保障和就业 |
23.46 |
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民政管理事务 |
12.30 |
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基层政权和社区建设 |
12.30 |
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行政事业单位离退休 |
6.89 |
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未归口管理的行政单位离退休 |
6.89 |
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抚恤 |
4.27 |
||
义务兵优待 |
4.27 |
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七、医疗卫生 |
23.26 |
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医疗保障 |
4.20 |
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行政单位医疗 |
4.20 |
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计划生育事务 |
16.46 |
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其他计划生育事务支出 |
16.46 |
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食品和药品监督管理事务 |
2.60 |
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一般行政管理事务 |
2.60 |
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九、城乡社区事务 |
6.00 |
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十、农林水事务 |
138.34 |
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农业 |
10.77 |
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事业运行 |
1.83 |
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对高校毕业生到基层任职补助 |
8.94 |
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农业综合开发 |
41.34 |
||
其他农业综合开发支出 |
41.34 |
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农村综合改革 |
78.23 |
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对村民委员会和村党支部的补助 |
67.07 |
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农村综合改革示范点补助 |
11.00 |
||
其他农村综合改革支出 |
0.16 |
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其他农林水事务支出(款) |
8.00 |
||
其他农林水事务支出 |
8.00 |
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十一、交通运输 |
2.00 |
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收入合计 |
361.92 |
十八、住房保障支出 |
6.58 |
用事业基金弥补收支差额 |
支出合计 |
349.42 |
|
上年结转和结余 |
年末结转和结余结转 |
12.50 |
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收入总计 |
361.92 |
支出总计 |
361.92 |
上一条:青神县河坝子镇人民政府关于2015年部门决算编制的说明
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