第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
1.负责起草有关国民经济和社会发展的重大政策和地方规范性文件。组织研究经济社会发展、改革开放的重大问题。负责做好全县经济社会发展重大问题调研。负责组织单位重大课题研究工作。负责跟踪分析经济运行、体制改革中重点问题和热点问题,对有关重大经济政策的实施进行评估。
2.综合分析宏观经济形势,提出宏观调控政策建议。
3.贯彻执行工程招标投标相关法律、法规和规章。按规定核准项目招标事项。负责对全县工程建设项目招标投标活动进行指导和协调。按职责分工受理投诉人和其他利害关系人的投诉。
4.分析全县投资状况,研究提出投资总规模和结构的调控目标、政策、措施。编制政法、城建基础设施发展规划并负责审核、转报财政性资金投资计划。按管理权限负责党政机关基础设施审批。指导工程咨询业发展。
5.研究分析社会发展形势,组织拟订社会发展战略、规划、年度计划,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障的政策建议,综合协调社会事业发展改革中的重大问题,统筹推进社会事业发展改革。
6.研究提出农村经济发展战略,协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织农村经济中长期发展规划和年度计划,衔接平衡农业、林业、水利和气象等行业发展规划和年度计划。制定服务乡村振兴战略方案并实施。
7.统筹全县交通运输发展规划,计划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。组织推动技术创新和产学研联合。推动国民经济和社会发展信息化进程,培育壮大战略性新兴产业。争取国家和省能源项目财政性资金建设项目。
8.研究对外开放重大问题,提出利用外资和境外投资的战略规划。组织申报借用国外贷款备选项目,并指导协调项目实施。组织、统筹、协调、推进区域合作同城化地区之间合作交流工作,会同相关部门编制重点合作项目。分解下达阶段性和年度目标任务,督促项目事项实施落地,对工作情况进行督查考核评估。承担县成眉同城化发展领导小组办公室日常工作,协调有关同城化合作中的重大问题。
9.提出年度居民消费价格总水平调控目标建议,拟订全县价格改革方案,监督规范政府价格定价行为,组织价格听证。组织实施行政事业性、公益服务性收费政策法规,组织实施列名管理服务价格,组织实施行政事业性收费项目和标准,清理整顿不合理收费。
10、负责全县粮食和物资储备单位、加工行业安全生产的监督管理。制定全县粮食仓储管理、安全储存、国有设施管理政策制度并组织实施。承担仓储基础设施和信息化建设工作。承担全县粮食流通质量安全管理工作,拟订全县储备基础设施、粮食市场体系、粮食现代物流体系建设规划。负责粮食国统国有资产安全等监管工作。指导全县物资储备管理,承担粮食应急保障、市场监测预警、统计工作。承担全县军粮供应和前运粮相关工作。负责全县物资储备现代物流体系建设工作。
二、2021年重点工作完成情况
(一)GDP完成情况。全县地区生产总值(GDP)增长9.2%,总量突破100亿元。
(二)全社会固定资产投资完成情况。全年全社会固定资产投资增长10.5%。
(三)对上争取情况。全县各部门争取到各类上级资金11.28亿元,其中发行政府债券2.2亿元,上级无偿资金9.08万元,完成年总任务118.96%。上级无偿资金中,非政策性资金6.35亿元,完成全年目标任务134.70%;政策性资金2.73亿元。其中,中省预算内项目8个,下达资金1.71亿元。
本年度我局突出抓好国民经济建设,精心谋划丰富重大项目储备库,积极谋划包装项目争取,加快推进项目工作,强化标后监管和联动执法,加强区域合作开放发展,严格节能减排要求落实,保障救灾应急物资供应,稳步推进价格工作管理,扎实推进社会信用体系建设,严格执法监察工作,扎实开展以工代赈项目,积极督促产业能源重点项目建设实施。
三、机构设置情况
青神县发展和改革局,为一级预算单位,单位类型为行政单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。
纳入2021年度单位决算编制的独立编制机构包括:
1. 青神县发展和改革局
2021年度收、支总计1718.03万元。与2020年相比,收、支总计各增加648.13万元,增长59.64%。主要变动原因是投资项目的增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
2021年本年收入合计1772.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1718.03万元,占96.93%;政府性基金预算财政拨款收入49.50万元,占2.79%;国有资本经营预算财政拨款收入4.9万元,占0.28%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
2021年本年支出合计1772.43万元,其中:基本支出621.13万元,占35.04%;项目支出1151.30万元,占64.96%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
2021年财政拨款收、支总计1772.43万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加648.13万元,增长59.64%。主要变动原因是项目投资的增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
2021年一般公共预算财政拨款支出1718.03万元,占本年支出合计的96.93%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加732.40万元,增长74.31%。主要变动原因是投资项目的增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
2021年一般公共预算财政拨款支出1718.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出674.11万元,占39.24%;社会保障和就业(类)支出59.97万元,占3.49%;卫生健康支出33.39万元,占1.94%;农林水支出(类)252.97万元,占14.72%;住房保障支出45.54万元,占2.65%;粮油物资储备支出649.06万元,占37.78%;灾害防治及应急管理支出3.00万元,占0.17%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
2021年一般公共预算支出决算数为1718.03万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为20.42万元,完成预算100%。
2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):支出453.52万元,完成预算100%。
3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为171.81万元,完成预算100%。
4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算为14.00万元,完成预算100%。
5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算为5.00万元,完成预算100%。
6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算为3.06万元,完成预算100%。
7.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为6.30万元,完成预算100%。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为5.17万元,完成预算100%。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为37.83万元,完成预算100%。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为15.85万元,完成预算100%。
11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.12万元,完成预算100%。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为16.72万元,完成预算100%。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为16.67万元,完成预算100%。
14.农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项):支出决算为252.97万元,完成预算100%。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为45.54万元,完成预算100%。
16.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项):支出决算为36.4万元,完成预算100%。
17.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):支出决算为380.04万元,完成预算100%。
18.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项):支出决算为232.61万元,完成预算100%。
19.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算为3.00万元,完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出621.13万元,其中:
人员经费506.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。
公用经费114.85万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.35万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元0。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无增减变动。主要原因是公车改革后,公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。
3.公务接待费支出0.35万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.35万元。主要原因是2020年未列支公务接待费用。其中:
国内公务接待支出0.35万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,28人次(不包括陪同人员),共计支出0.35万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出49.50万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出4.90万元。
2021年,青神县发展和改革局机关运行经费支出114.86万元,比2020年增加35.93万元,增长31.28%。主要原因是增加机构编制、增加人员。
2021年,青神县发展和改革局政府采购支出总额6.55万元,其中:政府采购货物支出6.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公用固定资产。
截至2021年12月31日,青神县发展和改革局共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆,其他用车交由县机关事务管理中心统一调配管理。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对项目前期专项经费等12个项目开展了预算事前绩效评估,对21个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,开展绩效自评。
本部门在2021年部门决算中反映“项目前期专项经费”、“粮食安全检测监测体系建设”、“粮食产后服务体系建设”、“粮食财务挂账利息补贴”、“县级储备粮油费息及轮换价差补贴”等5个项目。
(1)项目前期专项经费项目绩效完成情况综述。项目全年预算25万元,执行数25万元,完成预算100%。通过项目实施,围绕县政府中心工作开展项目前期工作,确保重点项目顺利推进。10个省市重点项目完成投资37.67万元,完成年度计划的160.19;已竣工2个,分别是德恩云造工业互联网平台项目和滨河文化公园项目。
(2)粮食安全检测监测体系建设项目绩效完成情况综述。项目全年预算350万元,执行数315.74万元,完成预算77.5%。通过项目实施,升全县粮油检测监测能力,对区域粮油重金属和农药残留的监测,有利于政府职能部门进行农业生产环境监控,指导粮食生产者科学生产、粮食仓储科学储粮,减少农药、化学肥料、仓储用药对生态环境的污染。
(3)粮食产后服务体系建设项目绩效完成情况综述。项目全年预算46.31万元,执行数46.31万元,完成预算100%。通过项目实施,提供收购、清理、存储、加工、销售等粮食产后服务,减少产后损失,助农增收。
(4)粮食财务挂账利息补贴项目绩效完成情况综述。项目全年预算40.44万元,按时足额支付银行财务挂账利息,争取银行对粮食财务挂账利息计算优惠下调10%,执行数36.40万元。
(5)县级储备粮油费息补贴及轮换价差补贴项目绩效完成情况综述。项目全年预算69.36万元,执行数54.4万元,完成预算78%。2021年县国粮管理有限公司县储稻谷3600吨。确保粮食储备安全,按规定对储备粮油进行轮换。
绩效目标自评表见附件(第四部分)。
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
10.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
11.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
13.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指其他纪检监察事务方面的支出。
14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商留事务支出(项):指其他用于商贸事务方面的支出。
15.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指其他用于中国共产党事务的支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项):指其他农产品目标价格补贴支出。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食财务持账利息补贴(项):指粮食财务挂账利息补贴支出。
25.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):指其他用于粮油和物资事务方面的支出。
26.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项):指用于储备粮油和临时储备粮油的补贴支出。
27.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
主管部门及代码 |
青神县发改局 |
实施单位 |
青神县发改局 |
||||
项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
25 |
执行数: |
25 |
|||
其中: 财政拨款 |
25 |
其中: 财政拨款 |
25 |
||||
其他资金 |
其他资金 |
||||||
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||
围绕县政府中心工作开展项目前期工作,确保重点项目顺利推进,达到县政府目标 |
省、市、县重点项目顺利推进,达到县政府目标 |
||||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
||
完成 指标 |
数量指标 |
推进市县重点项目 |
20-30 |
29 |
|||
质量指标 |
符合项目建设要求 |
100% |
100% |
||||
时效指标 |
达到项目推进时间要求 |
100% |
100% |
||||
成本指标 |
专项经费 |
25 |
25 |
||||
效益 指标 |
经济效益指标 |
||||||
社会效益指标 |
推动全县投资增长 |
优 |
优 |
||||
生态效益指标 |
|||||||
可持续影响指标 |
有利环境和经济协调发展 |
优 |
优 |
||||
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意意 |
>95% |
>95% |
|||
2021年粮食安全检测监测体系建设项目绩效目标自评 |
||||||
主管部门及代码 |
青神县发改局 |
实施单位 |
青神县发改局 |
|||
项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
350 |
执行数: |
315.74 |
||
其中: 财政拨款 |
315.74 |
其中: 财政拨款 |
315.74 |
|||
其他资金 |
其他资金 |
|||||
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
提升全县粮油检测能力 |
建设粮食检测监测规范实验室 |
|||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
仪器设备购置 |
54 |
54 |
||
数量指标 |
建设面积 |
630㎡ |
630㎡ |
|||
质量指标 |
项目验收合格 |
合格 |
合格 |
|||
时效指标 |
按时完成 |
100% |
100% |
|||
效益 指标 |
经济效益 指标 |
引导优粮增收 |
优 |
优 |
||
社会效益 指标 |
保障粮食质量安全 |
优 |
优 |
|||
生态效益 指标 |
加强监测减少污染 |
优 |
优 |
|||
可持续影响 指标 |
||||||
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
>95% |
>95% |
||
2021年粮食产后服务体系建设项目绩效目标自评 |
||||||
主管部门及代码 |
青神县发改局 |
实施单位 |
县国粮公司 |
|||
项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
46.31 |
执行数: |
46.31 |
||
其中: 财政拨款 |
46.31 |
其中: 财政拨款 |
46.31 |
|||
其他资金 |
其他资金 |
|||||
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
为农户提供收购、清理、存储、加工、销售等粮食产后服务,减少产后损失,助农增收 |
购置粮食产后机械,建设货棚晒场等设施,提供优质粮食产后服务 |
|||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
粮食机械购置 |
2 |
2 |
||
质量指标 |
验收合格 |
合格 |
合格 |
|||
时效指标 |
按时完成 |
100% |
100% |
|||
成本指标 |
||||||
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|||||
社会效益 指标 |
减少产后损失助农增收 |
优 |
优 |
|||
生态效益 指标 |
||||||
可持续影响 指标 |
优化粮食服务水平 |
优 |
优 |
|||
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
>95% |
>95% |
||
2021年粮食财务挂账利息项目绩效目标自评 |
||||||
主管部门及代码 |
青神县发改局 |
实施单位 |
青神县发改局 |
|||
项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
40.44 |
执行数: |
36.40 |
||
其中: 财政拨款 |
36.40 |
其中: 财政拨款 |
36.40 |
|||
其他资金 |
其他资金 |
|||||
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
按期足额支付银行利息 |
按期支付银行利息,下浮10% |
|||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
|||||
质量指标 |
按期足额支付 |
100% |
100% |
|||
时效指标 |
完成时间节点 |
12-21 |
12-21 |
|||
成本指标 |
支付利息 |
<40.44 |
36.40 |
|||
效益 指标 |
经济效益 指标 |
按期支付利息下浮 |
10% |
10% |
||
社会效益 指标 |
||||||
生态效益 指标 |
||||||
可持续影响 指标 |
||||||
满意 度指标 |
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
100% |
100% |
||
2021年县级储备粮油费息价差及轮换价差补贴项目绩效目标自评 |
||||||
主管部门及代码 |
青神县发改局 |
实施单位 |
青神县发改局 |
|||
项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
69.36 |
执行数: |
69.36 |
||
其中: 财政拨款 |
54.40 |
其中: 财政拨款 |
54.40 |
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其他资金 |
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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保证县级储备粮油安全无隐患 |
全面完成县粮油承储任务,保障储备安全 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
3600吨 |
3600吨 |
3600吨 |
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质量指标 |
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时效指标 |
完成时间节点 |
12-31 |
12-31 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
保障县粮食安全 |
100% |
100% |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
>95% |
>95% |
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一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
上一条:青神县发展和改革局关于2022年度部门决算编制的说明
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