中共青神县委机构编制委员会办公室

青神县委机构编制委员办公室关于2021年部门决算编制的说明

  
日期:2022年10月28日  来源:县委编办  点击:[]
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公开时间:2022年10月26日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分单位概况

一、职能简介

(一)主要职能。

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规;向县委、县政府提出贯彻实施意见。

2.拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规范性文件草案,统一管理全县各级党委、人大常委会、政府、政协机关及人民团体机关等的机构编制工作。

3.拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案,协调县、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整,协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工;参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。

5.审核县委、县政府各部门和县人大常委会机关、县政协机关和人民团体机关等的机构设置、人员编制和领导职数;参与行政区划调整工作。

6.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策;审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案,审核县级各部门所属事业单位的机构编制;负责县属事业机构编制的日常管理工作;指导、协调乡镇(街道)所属事业单位管理体制改革和机构编制的管理工作。负责县分类推进事业单位改革领导小组工作。

7.负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录(聘用)和人员调动的机构编制审核工作。

8.与县委组织部、县财政局、县人社局建立协调机制从严控制财政供养人员的增加,严格执行机关事业单位财政供养人员增加、减少程序,控制机构编制膨胀,精简机构和人员。

9.建立健全事业单位法人登记制度,依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》,指导县事业单位登记管理局组织实施事业单位登记管理工作,监督检查事业单位法人登记的执行情况。

10.负责全县机关、事业单位的政务和公益机构域名注册管理。

11.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况,并上报县委、县政府、县委机构编制委员会。

12.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

二、2021年重点工作完成情况

2021年,青神县委编办始终以政治的高站位承担起配置党的资源重担,严格机构编制资源管理,规范机构编制资源使用,加强机构编制监督检查,以改革创新精神肩负起机构编制部门的职责使命,做到了求真务实、专心找事、勇于任事、踏实干事。扎实开展机构编制督查、议事协调机构管理、领导干部职位预审、临聘人员审批和监督管理、事业单位登记管理、政务公益域名申报注册、机构编制实名制等重点工作,取得了明显成效。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计232.92万元。与2020年相比,收、支总计各增加39.59万元,增长20.4%。主要变动原因是人员变动,预算增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计232.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入232.92万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计232.92万元,其中:基本支出210.42万元,占90%;项目支出22.50万元,占10%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计232.92万元。与2020年相比,收、支总计各增加39.59万元,增长20.4%。主要变动原因是人员变动,预算增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出232.92万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增长20.4%。主要变动原因是人员变动,预算增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出232.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出22.80万元,占9.79%;社会保障和就业(类)支出184.27万元,占79.11%;卫生健康支出8.87万元,占3.8%;住房保障支出15.99万元,占6.87%;灾害防治及应急管理支出1万元,占0.43%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为232.92,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(201)其他共产党事务支出(36)一般行政管理事务(02):支出决算为22.80万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(201)其他共产党事务支出(36)其他共产党事务支出(99):支出决算为1.3万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(208)人力资源和社会保障管理事务(01)行政运行(01):支出决算为168.07万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险(05):支出决算为13.10万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01):支出决算为0.52万元,完成预算100%。

6.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为6.04万元,完成预算100%。

7.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):支出决算为2.82万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为15.99万元,完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)安全监管(06):支出决算为1万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出232.92万元,其中:

人员经费180.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算,控制经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.68万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.68万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.25万元,增长94.29%。主要原因是。其中:

国内公务接待支出0.68万元,主要用于开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,县委编办机关运行经费支出30.22万元,比2020年减少3.78万元,下降11.12%。

(二)政府采购支出情况

2021年,政府采购支出总额2.26万元,其中:政府采购货物支出2.26万元。主要用于人员增加,办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,县委编办共有车辆0辆,其中:主要领导干部用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,我办在年初预算编制阶段,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2021年我办整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分附件

附件

2021年机构编制管理工作经费项目绩效目标自评


主管部门及代码

237201

实施单位

县委编办


项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

40

执行数:

21.5


其中:

财政拨款

40

其中:

财政拨款

21.5


其他资金


其他资金



年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况


按照县委编委安排组织召开编委会,组织专人对被巡察机构编制工作,形成巡察报告报县委巡察组,督促问题部门整改;开展事业单位登记管理,事业单位法人信息年度报告公示,公示信息抽查,统一社会信用代码赋码颁证。规范事业单位法人信息公示,提高事业单位法人信息透明度,促进事业单位健康发展提高机构编制资源使用效率,服务全县社会经济发展。

今年以来,县委编办以习近平总书记来川视察重要指示精神为引领,大力弘扬“追求卓越、做小巨人”的新时代青神精神,立足机构编制工作职能,找准机构编制工作服务中心大局的结合点和着力点,自觉把机构编制各项工作融入全县工作大局中谋划和推进,全力做好各项改革工作保障服务。


年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标

巡察工作

≤15个

已巡察9个单位


召开编委会

≤5次

已召开3次编委会


质量指标

事业单位法人信息公示

2022年1月1日至3月31日

已完成


时效指标

巡察工作在2022年底结束

巡察工作在2022年底结束

巡察工作在2022年底结束


效益

指标

经济效益指标

增强部门机构编制法定化意识

2022年底

已完成90%


满意

度指标

满意度

指标

机构编制管理部门、县委县政府和服务对象满意度

=100分

98%以上


第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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下一条:青神县竹编产业园区管理委员关于2021年部门决算编制的说明

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