青神县委政法委员会关于2020年部门决算编制的说明

  
日期:2022年01月13日  来源:县政法委  点击:[]
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2020年度县委政法委部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

一是贯彻落实党的路线、方针、政策和市委决策,统一政法系统的思想和行动;负责组织领导、统筹管理、安排部署全县政法工作。

二是加强全县政法队伍建设的统筹规划、组织协调、监督检查工作;定期分析全县政法队伍思想状况,研究提出政法队伍建设的建议措施;做好政法部门领导班子成员和中层干部的协管工作;推动、督促政法部门落实全面从严治党主体责任工作;加强政法宣传和舆论引导工作。

三是加强执法监督,及时发现、督促整改执法司法中的突出问题;依法协调处理涉法涉诉信访问题,协调政法部门依法办理重大、敏感、疑难案件。

四是负责协调、推动政法系统依法治县、法学研究和全面深化改革工作。

五是组织、指导、协调全县政治安全和社会稳定工作。

六是组织、指导、协调全县社会治安综合治理工作和扫黑除恶专项斗争;负责全县见义勇为表彰奖励各项措施的落实工作;组织、指导、协调全县矛盾纠纷多元化解工作。

七是完成县委和市委政法委交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,我县政法系统严格按照市委政法委和县委决策部署,以市域社会治理现代化试点为抓手,深入推进“和谐青神”“平安青神”“法治青神”“政法铁军”建设,统筹抓好疫情防控和服务保障工作,全县社会大局总体平稳,政法各项工作取得新成效。

(一)着力风险化解,“和谐青神”防控能力实现大提升。一是维护国家政治安全取得新成效;二是确保全县社会大局稳定得到新加强;三是矛盾纠纷多元化解实现新突破;四是服务地方经济发展开创新局面。

(二)着力机制创新,“平安青神”治理能力实现大提升。一是市域社会治理现代化试点工作成效显著;二是“五大专项”行动战果丰硕;三是社会治理基层基础不断夯实;四是扫黑除恶专项斗争深入推进。

(三)着力法学研究,“法治青神”服务能力实现大提升。一是实体化运行不断强化;二是实战化建设深入推进;三是法学研究成果丰富;四是普法教育深入人心。

(四)着力教育引导,“政法铁军”保障能力实现大提升。一是政治站位更加坚定;二是党建工作更加扎实;三是机关效能更加高效;四是纪律作风更加严实。

二、机构设置

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青神县委政法委2020年末在职职工23人,其中行政人员10人,事业人员12人;临时聘用人员1人。退休人员6人。

青神县委政法委是一级预算行政机关单位。下属事业单位2个:县矛盾纠纷多元化解协调中心和县综治中心;代管1个群团组织:县法学会;没有独立预算,均纳入县委政法委机关一起预算。

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第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1035.84万元。与2019年相比,收、支总计各减少121.51万元,下降19%。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说

2020年本年收入合计517.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入408.95万元,占78.9%;政府性基金预算财政拨款收入108.97万元,占21.1%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计517.92万元,其中:基本支出405.73万元,占78.3%;项目支出112.17万元,占21.7%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1035.84万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少121.51万元,下降19%。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出408.93万元,占本年支出合计的78.9%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少230.5万元,减少36%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出408.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.07万元,占0.5%;社会保障和就业(类)支出27.6万元,占6.7%;卫生健康支出15.13万元,占3.7%;住房保障支出20.76万元,占5.1%;公共安全支出343.37万元,占84%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为408.93万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出:支出决算为2.07万元,完成预算0.5%。

2.公共安全支出(类)行政运行(项):支出决算为209.06万元,完成预算51.1%。

3.公共安全支出(类)事业运行(项):支出决算为134.31万元,完成预算32.2%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):支出决算为2.02万元,完成预算0.5%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):支出决算为20.97万元,完成预算5.1%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机构事业单位职业年金缴费费支出(项):支出决算为3.91万元,完成预算0.9%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为8.08万元,完成预算3.7%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为3.85万元,完成预算0.9%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为20.76万元,完成预算5.1%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出405.73万元,其中:

人员经费237.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费168.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元,完成预算66%,决算数少于预算数的主要原因是按照相关规定厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.92万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2019年无变化。

其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.92万元,完成预算66%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元,下降1%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理,接待7批次和92人次。其中:国内公务接待支出0.92万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待7批次,78人次(不包括陪同人员),共计支出0.78万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出108.969万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出168.06万元,比2019年减少65.83万元,降低28%。

(二)政府采购支出情况

2020年,县委政法委政府采购支出总额15.9万元,其中:政府采购货物支出15.9万元,主要用于办公设备采购支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额15.9万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,青神县政法委共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况。

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1.部门预算管理

2020年,我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求,根据职能职责积极谋划,全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求,严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点,推进我委预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2020年部门预算编制要求,结合我委中长期规划和年度工作计划,认真填报了我委整体支出绩效目标及项目绩效目标,设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求,对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控,明确项目完成目标可能性及时间,根据全委实际工作开展情况进行统筹调整,提高财政资金的使用效益,保障了全机关工作的顺利开展。

2.结果应用情况

我委实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制,加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接,将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据,并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况,对预算资金进行调剂使用,调整支出结构,保障重点支出,同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中,不断强化绩效理念,推动整体绩效管理水平不断能升。

3.评价结论及建议

评价结果

2020年我委部门整体支出绩效自查自评结果良好,全年基本支出保证了机关的正常运转,项目支出保障了重点工作的开展,按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评,自评结果为80分(满分为90分)。

存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应用需加强。

改进建议

一是做好绩效运行监控,加强项目实施过程控制,设定监控时点,分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控,及时了解预算执行差异,相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金,进行预算调剂或调整取消,切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用,尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面,用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构,提高财政资源配置的有效性和科学性。

青神县政法委2020年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

自评得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预

算管理

(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标实现

10

10

编制准确

10

8

预算执行(30分)

支出控制

10

9

动态调整

10

7

执行进度

10

8

完成结果(20分)

预算完成

10

8

违规记录

10

10

绩效结

果应用

(10分)

信息公开

自评公开

2

2

整改反馈

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

自评质量

(10分)

自评质量

自评准确

10


自评得分

80

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第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

一、基本情况

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(一)机构组成

青神县委政法委设办公室、基层社会治理股、政治安全和社会稳定股、执法监督股。青神县委政法委下属事业单位2个,分别为综治中心和矛盾纠纷多元化解中心;代管群团组织县法学会。

(二)机构职能

1.根据党的路线、方针、政策和市委政法委、县委的部署,统一政法各部门的思想和行动。

2.对一定时期内的政法工作作出全面的安排部署,并督促贯彻落实。

3.掌握全县社会稳定、社会治安情况,组织指导协调维护社会稳定的工作。

4.检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5.监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,督促推动大案要案的查处工作,研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

6.组织协调全县基层社会治理工作,推动各项措施的落实。

7.组织推动政法队伍建设的调查研究工作。

8.对法治建设中的重大理论问题和实践问题开展调查研究,进行学术交流,提出对策建议;进行法治宣传,培养法学人才,推广法学研究成果。

(三)人员概况

青神县委政法委经编委核定,编制人数26人(其中行政编制9人,事业编制17人)。现有在职人员22人(其中公务员10人,参公人员0人,机关工勤0人,事业人员12人),退休人员6人,临聘1人,在职和离退休人员共计29人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

本单位年初预算收支5179234.94元,其中基本支出4057544.94元,项目支出1121690元。

(二)部门财政资金支出情况

当年支出5179234.94元,其中基本支出4057544.94元,项目支出1121690元。

  1. 部门整体预算绩效管理情况

    (一)部门预算管理

    政法委各股室和中心严格按照有关规定和县财政局的要求制定了绩效目标,开展预算编制并将单位预算情况在青神县政府门户网站上公开,在项目进行过程中严格控制支出,并及时调整预算做到精准高效。制定完善了《财务管理制度》《政府采购管理规定》《后勤管理制度》等一系列内部控制制度,相关制度合法合规、完整,并得到有效执行。2020年,我县政法系统严格按照市委政法委和县委决策部署,以市域社会治理现代化试点为抓手,深入推进“和谐青神”“平安青神”“法治青神”“政法铁军”建设,统筹抓好疫情防控和服务保障工作,全县社会大局总体平稳,政法各项工作取得新成效。

    (二)结果应用情况

2020年,我委按照绩效自评工作要求,成立以绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。采用核查法核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况,并将核查结果及时通报干部职工,要求各股室和中心严格按照年初预算进行部门整体支出,同时按照资金的用途进行管理、使用,不得截留、挪用,保证资金使用规范、高效。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

1.经济性分析。本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为100%。预算执行方面。基本支出中,财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加(主要为年中有工作人员调入),预算资金按照规定管理使用,本年财政预算资金结转较上年变动不大,财政拨款支出总体控制较好。预算管理方面。我委制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2.效率性分析。预算安排的基本支出保障了我委正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

3.效益性分析。确保政治安全、维护社会稳定、推进扫黑除恶专项斗争、创新社会治理、服务经济发展、过硬队伍建设等工作均取得了新的成效,全县社会大局总体平稳。

(二)存在问题

1.预算执行存在偏差。因部分工作是年中或年末,根据中央和省市要求开展,未纳入年初预算。

2.公用经费不足,导致挤占项目经费。年初预算公用经费不足,加上人员变动,年初预算公用经费无法保证机关正常行政运行,导致挤占项目经费。

(三)改进建议

1.科学合理编制预算,严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算,避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行,提高资金使用效率。

2.加强单位内控制度建设,完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作,通过查找内部管理中的薄弱环节,建立健全各项内部控制制度,更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

政法委雪亮工程项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况

项目概况:经中共青神县委十四届第1次常委会审议(青委定〔2016〕1—6号),同意由县委政法委牵头采取公开招标方式确定供应商,所需资金约1121.76万元,由县财政统筹安排解决。明确了“雪亮工程”的目标任务、资金来源和建设模式,明确项目建设期一年,运维期五年,竣工验收后按5年分期付款。

县委政法委委托县公共资源交易中心于2017年1月19日进行公开招标,中标单位为中国移动通信集团四川有限公司眉山分公司,中标价为560.00万元,2017年2月15日双方签订合同。该项目于2017年2月20日进场,2017年5月30日完成建设,经过6个月试运行。根据相关规范,经中国移动通信集团四川有限公司眉山分公司提起验收申请,中共青神县委政法委组织县财政局、县公安局、项目监理、勘察设计等单位,于2018年4月24日对项目进行了验收,验收概算总投资526万元。

主要建设内容:一是新建一类视频监控点425余路;二是建设1个县级级视频监控中心,10个乡镇视频监控中心,85个村(社区)视频监控中心。

(二)项目绩效目标

通过雪亮工程建设,使农村地区实现视频监控覆盖,发动群众参与治安防范,实现治安防控全覆盖、无死角。

(三)项目自评步骤及方法

抽调专人成立绩效评价工作小组,明确了工作职责,制定了评价方案,联系相关股室,确定工作安排。按照县财政局关于预算绩效管理评价的要求,结合雪亮工程建设工作的特征,根据年初申报项目绩效目标,开展项目绩效评价,明确评价内容。遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则,结合单位实际,制定评价指标体系,绩效标准和评价方法等。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

年初将雪亮工程建设所需108.969万资金纳入预算,县财政局批复资金108.969万。

  1. 资金计划、到位及使用情况

资金计划金额108.969万,到位108.969万,使用108.969万,用于支付建设费用。

  1. 项目财务管理情况

项目资金管理和使用严格按照相关规定的要求进行管理使用。

  1. 项目实施及管理情况

  2. 项目组织架构及实施流程。

    项目由县委政法委牵头采取公开招标方式确定供应商,2017年1月19日委托县公共资源交易中心进行公开招标,中标单位为中国移动通信集团四川有限公司眉山分公司,2017年2月15日双方签订合同。2017年2月20日该项目进场,2017年5月30日完成建设。经过6个月试运行后,根据相关规范,经中国移动通信集团四川有限公司眉山分公司提起验收申请,中共青神县委政法委组织县财政局、县公安局、项目监理、勘察设计等单位,于2018年4月24日对项目进行了验收,验收概算总投资526万元。

  1. 目管理情况。

项目资金严格按照相关要求进行使用,按照资金审批流程,经相关人员签字确认和负责人同意后使用。

(三)项目监管情况。

由项目监理对项目进行监督,确保按照资金预算执行建设,确保项目建设治理。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目严格按照相关标准实施,完成质量良好。

(二)项目效益情况

项目实施后,群众积极参与到治安防范中来,社会治安环境良好,群众安全感得到进一步提升。

五、评价结论及建议

按照相关规定严格管理,取得了较好的效果,及时完成建设任务,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,绩效自我评价自评结果良好。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称

雪亮工程建设

预算单位

青神县委政法委

预算执行情况(万元)

预算数:

108.969

执行数:

108.969

其中-财政拨款:

108.969

其中-财政拨款:

108.969

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过雪亮工程建设实现视频监控全覆盖,发动群众参与治安防范,实行社会治安防控全覆盖无死角。

实现农村地区视频监控全覆盖,通过视频监控核实动物涉疫1件,查找走失人员1人。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

视频监控

425路

425路

项目完成指标

质量指标

上线个数

425路

425路

项目完成指标

成本指标

资金支出(万元)

108.969

108.969

满意度指标

满意度指标

市民满意率

80%

85%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目实施及管理情况十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上一条:青神县政协关于2020年部门决算编制的说明

下一条:青神县文化广播电视和旅游局关于2020年部门决算编制的说明

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