按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本工作
(一)落实“四个当天”制度,坚决整治慵懒散浮拖问题
(二)深化星级政务服务中心创建工作,推进政务服务星级体系建设。
(三)深化审批制度改革,以四级纵向联动审批为载体拓展电子政务服务。
(四)继续执行局长驻班、县长驻班制度
(五)深化“三个中心”代办服务工作,打造优质高效服务
(六)深化专业化服务队建设,切实解决专业化服务队最后一公里问题。
二、部门概况
青神县政务中心经编委核定,编制数9人,其中行政编制2个,参照公务员法管理的事业编制7个,事业编制1个。现有职工10人(其中公务员2人,参公人员3人,事业人员1人,临聘人员4人)。
三、收支预算总体情况
2015年政务中心收入预算总额为1051961.14元,全部为经费拨款。相应安排支出预算1051961.14元,其中:基本支出392743.86元,医疗保险13065.12元,住房保障支出30152.16元,项目支出616000元。
四、支出预算安排情况
基本支出392743.86元,是用于政务中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
医疗卫生13065.12元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
住房保障30152.16元,用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
项目支出616000元,是用于保障政务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
上一条:青神县经济和信息化局关于2015年部门预算编制的说明
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