共青团青神县委关于2019年部门预算编制的说明

  
日期:2019年01月30日  来源:共青团青神县委  点击:[]
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一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

共青团青神县委2019年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:共青团青神县委是中共青神县委主管全县青年工作的人民团体,主要职责是:领导青神县共青团和少先队工作,对全县性青年社团组织进行指导和管理;参与制定青神县青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见,对青神县青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理;参与有关全县青少年事务的政策制定和实施,协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务;调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策,开展各项活动;协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理,维护学校稳定和社会安定团结。

(二)2019年重点工作:加强青少年思想信念教育;切实抓好基层团组织建设,做好推优工作;加强非公有制企业和新社会组织团建;做好2019西部计划志愿者项目的实施;加强青少年权益维护;做好关工委建设工作。

二、部门概况

共青团青神县委经编委核定,编制人数3人,其中行政编制3人,现有在职人员2人(其中参公人员2人),退休人员0人,离休人员0人,在职和离、退休人员共计2人。另有聘用人员1人。团县委下属二级预算单位一个,为共青团青神县委。

三、2019年收支预算

(一)收入预算情况。2019年共青团青神县委收入预算总额为1145768.32元,其中:一般公共预算拨款收入1145768.32,政府性基金预算拨款收入0元,国有资本经营预算拨款收入0元。

(二)支出预算情况。相应安排预算支出1145768.32元,其中:人员支出161237.54元,日常公用支出54530.78元,项目支出930000.00元。

(三)增减变化情况。共青团青神县委2019年预算收支较2018年增加116956.32元。主要是县委县政府重视关工委工作,下达县委议定事项增加关工委工作经费。

四、支出预算安排情况

共青团青神县委预算安排支出主要用于保障正常运转、完成日常工作任务以及承担青少年事业发展相关工作。

基本支出215768.32元,是用于单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物管费等日常公用经费。

项目支出930000元,是用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出1092932.78元,主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等。

(二)社会保障和就业支出21680.4元,主要用于单位在职人员机关养老保险和职业年金支出。

(三)卫生健康支出11451.62元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出支出19703.52元,用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2019年,共青团青神县委的机关运行经费财政拨款预算为54530.78元。

(二)政府采购安排情况。

2019年,团县委安排政府采购预算23000元,主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为0辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求,提升资金使用效益,2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

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